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Traiter un paiement anticipé par carte de crédit

Vous pouvez saisir un ou plusieurs paiements anticipés pour une commande ouverte, une commande à terme ou une expédition. Vous pouvez aussi saisir un paiement anticipé pour chaque facture que vous produisez. Suite...

Vous pouvez vérifier les informations relatives aux paiements anticipés dans les champs Paiements anticipés à l'onglet Totaux d'un document. Vous pouvez également imprimer les détails des paiements anticipés sur les listes de transactions des commandes, expéditions et factures et sur le journaux de report des factures.

Après avoir saisi et reporté un paiement anticipé, vous ne pouvez plus le modifier dans Commandes clients. Si vous devez changer le montant d'un paiement anticipé (ou toute autre information), vous devez ajuster l'encaissement dans Comptes clients.

Pour saisir un paiement anticipé :

  1. Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC.
  2. Ouvrez Saisie des commandes, Saisie des expéditions ou Saisie des factures, puis créez ou sélectionnez une transaction.
  3. Cliquez sur Paiement anticipé.
  4. Dans l'écran Paiements anticipés de CmC, créez ou sélectionnez un lot d'encaissements pour le paiement anticipé que vous saisissez. Suite...

    1. Dans le champ Numéro lot, sélectionnez un lot d'encaissements existant pour le paiement anticipé que vous saisissez ou utilisez les options à droite du champ pour créer un nouveau lot.
    2. Si vous créez un nouveau lot, saisissez la date du lot.
    3. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, sélectionnez le code de la banque et la devise.
    4. Sélectionnez un numéro de dépôt ou utilisez les options à droite du champ pour créer un nouveau dépôt.

      Conseil : Si vous voulez consolider plusieurs lots d'encaissements dans un seul dépôt bancaire, sélectionnez un numéro de dépôt existant.

  5. Saisissez les détails du paiement. Si vous utilisez Traitement de paiements et vous voulez traiter un paiement anticipé par carte de crédit, vous devez aussi saisir un code de traitement. Suite...

    1. Dans le champ Code paiement, sélectionnez un code de paiement.

      Remarque : Si vous voulez utiliser Sage Payment Solutions pour traiter un paiement anticipé par carte de crédit, sélectionnez un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS.

    2. Si vous traitez un paiement anticipé par carte de crédit, sélectionnez le code de traitement qui servira à traiter la transaction par carte de crédit.

      Remarque : La banque et la devise du code de traitement sélectionné doivent correspondre à la banque et la devise de la transaction courante.

    3. Si le paiement a été effectué par chèque, saisissez le numéro du chèque dans le champ Numéro chèque/encaissement.

      • Si le paiement n'a pas été effectué par chèque, vous pouvez saisir un numéro de référence.
      • Si vous n'inscrivez rien dans ce champ, Commandes clients assigne un numéro composé du numéro du lot et du numéro de la saisie.
    4. Saisissez la date de l'encaissement.
    5. Dans le champ Montant encaissé, saisissez le montant du paiement anticipé.
    6. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, saisissez les informations concernant le taux bancaire. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces champs, consultez Écran Paiements anticipés de CmC.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le paiement anticipé.

    Si vous utilisez Traitement de paiements et si vous avez sélectionné un code de paiement qui utilise le type de paiement Carte de crédit SPS, les boutons Facturer et Fact. rapide deviennent disponibles.

  7. Si vous voulez traiter un paiement par carte de crédit, cliquez sur Facturer ou Fact. rapide.
  8. Fermez l'écran Paiements anticipés de CmC.