Verser un paiement anticipé à un fournisseur

Lorsque vous entrez un paiement anticipé, vous pouvez préciser le numéro de document, le numéro du bon d’achat ou de bulletin de ventes pertinent au paiement anticipé. Le module Comptes fournisseurs utilisera ce numéro pour faire correspondre le paiement anticipé reporté à la facture au moment du report.

Remarque : Il n’est pas nécessaire de fournir un numéro de document correspondant lorsque vous saisissez un paiement anticipé.

Vous pouvez aussi ajouter un paiement anticipé en même temps que vous entrez une facture. Pour en savoir plus, consultez Écran Saisie des factures de CF

Si le module Comptes fournisseurs ne peut pas faire correspondre la facture au paiement anticipé lorsque la facture est reportée, vous pouvez utiliser le type de transaction Imputer document pour les faire correspondre.

Les paiements anticipés sont munis d’une date d’entrée en vigueur du paiement; il s’agit de la date à laquelle Comptes fournisseurs considère que le paiement a été crédité sur le compte du fournisseur. Les paiements anticipés n’entrent pas en compte dans le calcul des montants à payer aux fournisseurs, quand vous utilisez l’écran Créer un lot de paiements, et ce, jusqu’à ce qu’ils arrivent à leur date d’entrée en vigueur.

Paiements anticipés multidevises :

Ajouter un paiement anticipé à imputer ultérieurement :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Saisie des paiements.
  2. Dans le champ N° du lot, saisissez le numéro d’un lot existant ou cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau pour créer un nouveau lot.
  3. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau situé à côté du champ N° de saisie, puis, dans le champ à droite, saisissez une description du paiement (par exemple, « Paiement anticipé du BC 5664 »).
  4. Dans le champ Type transaction, sélectionnez un Paiement anticipé pour enregistrer une avance associée à un compte fournisseur.
  5. Remplissez les autres champs de l’écran Saisie des paiements. Pour en savoir plus, consultez Écran Saisie des paiements de CF
  6. Si le paiement anticipé est associé à une tâche connexe :

    1. Sélectionnez l’option Tâche connexe.
    2. Cliquez sur Tâches.

      L’écran Imputer détails de Gestion de projet s’affiche.

    3. Ventilez les montants sur les contrats, les projets, les catégories et les ressources pour lesquels vous effectuez le paiement. Pour en savoir plus, consultez Écran Imputer détails de Gestion de projet de CF
  7. Cliquez sur Ajouter ou Sauvegarder.

    Remarque : Lorsque vous cliquez sur Ajouter, Comptes fournisseurs attribuera un numéro au paiement anticipé. Le numéro sera composé du préfixe et du numéro de séquence suivant précisé sur l’onglet Numérotation de l’écran Options de CF.