Comptes fournisseurs > Saisir et reporter des transactions > Paiements > À propos de l'imputation de contrôles de paiements pour un document unique

À propos de l’imputation de contrôles de paiements à un document unique

En savoir plus

À propos de l'imputation de contrôles de paiements pour une plage de fournisseurs

À propos du contrôle des paiements

Imputer des contrôles de paiements

Utilisez l’onglet Document unique de l’écran de Contrôle des paiements de CF pour imputer des contrôles de paiement à un fournisseur et un document sélectionnés. Vous pouvez :

Afin de contrôler les paiements pour une plage de fournisseurs, consultez À propos de l’imputation de contrôles de paiements pour une plage de fournisseurs.

Pour obtenir un aperçu de l’écran Contrôle des paiements de CF, consultez Écran Contrôle des paiements de CF.

Pour obtenir des instructions complètes concernant l’utilisation de l’écran Contrôle des paiements de CF, consultez Imputer des contrôles de paiements.

Les modifications apportées aux dates et aux remises sont permanentes

Les modifications de la date d’échéance, de la date de remise, du pourcentage de remise et du montant de remise sont des modifications de document permanentes.

Vous apporterez ces changements après avoir renégocié les conditions ou si le document d’origine est incorrect.

État normal

Vous utilisez l'état normal pour effacer des documents ayant déjà l'état forcé ou en attente.

Documents forcés

Les factures et les notes de débit dont l’état indique “ Forcé ” sont payées lors de la prochaine exécution de chèques sauf si :

Documents en attente

Les documents avec l’état En suspens ne sont pas payés dans l’exécution des chèques du système jusqu’à ce que l’état En suspens soit retiré.

Les documents en attente ne sont pas imputés pendant le report :

Remarque : Vous pouvez aussi placer le fournisseur en suspens dans l'écran Fournisseurs de CF.

Pour imputer un paiement anticipé, une note de débit ou de crédit à un document que vous avez mis en attente, vous supprimez d'abord l'état En attente en utilisant l'écran Contrôle des paiements de CF, puis utilisez une transaction Imputer au document dans Saisie des paiements pour imputer le paiement anticipé, la note de débit ou de crédit.

Entrée en vigueur des paiements anticipés

Avancer ou retarder la date d’entrée en vigueur d’un paiement anticipé affecte les paiements, car l’écran Créer lot de paiements de CF ne tient pas compte des paiements anticipés versés sur un compte donné à moins qu’ils soient activés.

Limite de paiement

Vous pourrez utiliser le champ Limite paiement pour fixer un montant maximal pouvant être payé pour un document sélectionné, si vous créez des paiements à partir de l’écran Créer lot de paiements de CF.

Vous pourrez saisir un paiement plus important, si vous payez le document à partir de l’écran Saisie des paiements de CF.