Dresser une facture récurrente manuellement

Utilisez cette procédure si vous supprimez accidentellement une facture récurrente, ou si vous devez créer une facture supplémentaire pour une autre raison.

Pour créer une facture récurrente :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Fournisseurs de CF >  Factures récurrentes.

  2. Dans le champ Code facture récurrente, sélectionnez le code pour le type de compte fournisseur.
  3. Dans le champ N° fournisseur, sélectionnez le fournisseur dont vous voulez créer la facture.
  4. Cliquez sur Créer facture.
  5. Renseignez les champs de l’écran Créer la facture qui apparaît.
    • Précisez la date de la facture comme suit :

      • Sélectionnez Planification suivante pour créer une facture à l’aide de la date de planification suivante.
      • Sélectionnez Autre si vous voulez utiliser une autre date (par exemple, pour reproduire une facture supprimée par erreur).

        Si vous sélectionnez Autre, précisez la date de la facture dans le champ Date qui devient disponible.

    • Précisez s’il faut créer un nouveau lot pour la facture ou ajouter la facture à un lot de factures existant.

      Si vous sélectionnez Ajouter au lot existant, saisissez le numéro de lot dans le champ suivant (ou utilisez le Dépisteur pour sélectionner le numéro).

  6. Cliquez sur Traiter pour créer la facture.
  7. Cliquez sur Fermer.