Écran Registre des chèques de CF

Aperçu

Remarque : En fonction de la configuration de votre système, cet écran du bureau pourrait aussi être disponible sous forme d'écran web. Pour en savoir plus, consultez le Guide de mise en route pour les écrans web ou l'aide des écrans web de Sage 300.

Le rapport Registre de chèques répertorie le détail des chèques qui ont été émis et reportés dans les comptes fournisseurs lors de l’exécution de chèques. Il permet également de répertorier les ventilations du livre auxiliaire général résultant.

Remarque : Les chèques qui sont utilisés pour alignement ou test, ainsi que les chèques qui sont annulés avant le report, ne sont pas inclus sur ce rapport, car ils ne résultent pas de la création des ventilations du livre auxiliaire général ou de changements sur les soldes du compte de fournisseur. Ces chèques sont répertoriés sur le rapport de l’état du chèque dans Services bancaires.

À quel moment imprimer

Imprimez le rapport après avoir reporté une exécution de chèque, dans le cadre de votre piste d’audit des paiements effectué pendant l’exécution de chèque.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport répertorie les chèques émis aux fournisseurs, classés par numéros de fournisseur. Les paiements divers sont répertoriés en premier. Les renseignements incluent :